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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003669
Monto de la Factura
₲ 9.630.720
Nro. de Orden de Pago
5885
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.158.640
IVA
₲ 875.520

Retención DNCP
₲ 34.320
Retención IVA
₲ 262.656
Retención Renta
₲ 175.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
432/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66756
Monto Contrato
₲ 401.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.193.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.631.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips