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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010031912
Monto de la Factura
₲ 11.586.960
Nro. de Orden de Pago
3506
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.018.988
IVA

Retención DNCP
₲ 41.292
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
432/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66756
Monto Contrato
₲ 401.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.193.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.631.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips