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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000134
Monto de la Factura
₲ 79.286.935
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.333.348
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 92.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-98047
Monto Contrato
₲ 1.409.268.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.960.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.647.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion