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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 160.590.300
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
13-03-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.006.335
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 583.965
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-100232
Monto Contrato
₲ 473.221.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.255.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.949.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283166
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en el microcentro de la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion