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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000302
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16663874
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 400.082.171
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            202309388
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 349.342.339
        
                                    IVA
                            
            ₲ 36.371.106
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.396.650
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.911.332
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 14.548.443
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 23.534.245
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSTRUTEX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80094073-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24003-22-223485
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.425.628.114
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.230.613.856
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.968.727.643
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405747
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA'I
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
        