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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000069
Monto de la Factura
₲ 83.426.629
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.123.259
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 303.370
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-77573
Monto Contrato
₲ 1.246.844.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.528.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.915.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258572
Nombre de la Licitación
Pavimentaciones en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion