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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000480
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 5.353.000
Nro. de Orden de Pago
87520
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.866.364
IVA
₲ 486.636

Retención DNCP
₲ 19.076
Retención IVA
₲ 145.991
Retención Renta
₲ 97.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
LPN 12
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128963
Monto Contrato
₲ 40.682.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.726.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.464.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305270
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Productos e Instrumentales Quimicos y de laboratorio
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal