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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000520-1
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12152665
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.045.213
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            93293
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.577.993
        
                                    IVA
                            
            ₲ 881.342
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.549
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 264.403
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 176.268
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
        
                                    RUC
                            
            1398623-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN 09/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23016-16-128986
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.974.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.907.691.215
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.792.200.563
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316297
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        