- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000476
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11941350
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 168.076.698
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            90736
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-04-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-04-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 159.837.884
        
                                    IVA
                            
            ₲ 15.279.700
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 598.964
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.583.910
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.055.940
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
        
                                    RUC
                            
            1398623-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN 09/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23016-16-128986
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.974.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.907.691.215
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.792.200.563
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316297
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        