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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
11558151
Monto de la Factura
₲ 155.080.923
Nro. de Orden de Pago
87482
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.982.657
IVA
₲ 14.098.266

Retención DNCP
₲ 552.652
Retención IVA
₲ 2.819.653
Retención Renta
₲ 4.229.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128985
Monto Contrato
₲ 1.940.218.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.819.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.486.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316297
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal