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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000110/113
Monto de la Factura
₲ 1.062.383.400
Nro. de Orden de Pago
1821
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.597.452
IVA
₲ 96.580.309

Retención DNCP
₲ 3.785.948
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-90438
Monto Contrato
₲ 13.015.876.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.804.419.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.776.607.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265574
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pan Lacteado para el Sistema de Complemento Nutricional en las Escuelas en el Departamento Central" - Ad - Referéndum - Año Lectivo 2.014
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central