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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 219.340.800
Nro. de Orden de Pago
1471
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.559.149
IVA
₲ 19.940.073

Retención DNCP
₲ 781.651
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-90237
Monto Contrato
₲ 1.884.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.982.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270634
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en distritos del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central