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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00027/43
Monto de la Factura
₲ 2.134.843.000
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.235.196
IVA
₲ 194.076.636

Retención DNCP
₲ 7.607.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22011-14-86169
Monto Contrato
₲ 10.425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.340.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.310.279.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar para el Año 2014 - Ad - Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central