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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 1.145.412.720
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.869.256
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.363.477
Retención IVA
₲ 16.363.039
Retención Renta
₲ 32.726.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22001-23-225029
Monto Contrato
₲ 22.714.202.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.241.074.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.445.571.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes para Alimentación Escolar - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion