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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003235
Monto de la Factura
₲ 21.083.296
Nro. de Orden de Pago
2000003072
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.709.700
IVA
₲ 1.916.663
Retención DNCP
₲ 73.600
Retención IVA
₲ 574.999
Retención Renta
₲ 766.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 958.332
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250581
Monto Contrato
₲ 913.696.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.811.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.138.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450916
Nombre de la Licitación
Lp1834-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
