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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014361-2
Monto de la Factura
₲ 2.078.605
Nro. de Orden de Pago
36030008
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.291
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.314
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXXPAR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.R.L.
RUC
80015734-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22013-14-90569
Monto Contrato
₲ 2.384.621.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.379.504.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.986.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES - AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay