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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000349
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 36.396.545
Nro. de Orden de Pago
24765
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.186.017
IVA
₲ 3.308.777

Retención DNCP
₲ 129.704
Retención IVA
₲ 992.633
Retención Renta
₲ 661.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ZARZA
RUC
258783-1
Número de Contrato
PBS/LPN/32/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116737
Monto Contrato
₲ 174.959.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.495.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.649.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado