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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000187
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 21.353.062
Nro. de Orden de Pago
24411
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.882.835
IVA
₲ 1.941.187

Retención DNCP
₲ 76.095
Retención IVA
₲ 582.356
Retención Renta
₲ 388.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.423.538
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
PBS/30/34/35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118266
Monto Contrato
₲ 1.043.694.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.232.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.317.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado