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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 57.554.130
Nro. de Orden de Pago
24382
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.895.989
IVA
₲ 5.232.194
Retención DNCP
₲ 205.102
Retención IVA
₲ 1.569.658
Retención Renta
₲ 1.046.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.836.942
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118217
Monto Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.393.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-PLURIANUAL 2015-2016
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
