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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000717
Monto de la Factura
₲ 86.102.600
Nro. de Orden de Pago
1401
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.774.590
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 328.010
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88536
Monto Contrato
₲ 498.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.145.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.259.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones