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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000003/4/5
Monto de la Factura
₲ 103.587.040
Nro. de Orden de Pago
28635
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.587.040
IVA

Retención DNCP
₲ 369.147
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Sidereus Comercial SRL
RUC
80040720-2
Número de Contrato
152/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28002-10-15797
Monto Contrato
₲ 165.847.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.172.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.581.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204551
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificios en la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado