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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000594
Monto de la Factura
₲ 8.508.000
Nro. de Orden de Pago
70341
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.415
IVA
₲ 773.455
Retención DNCP
₲ 30.010
Retención IVA
₲ 232.036
Retención Renta
₲ 232.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243738
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.321.867.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.091.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444508
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
