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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015753
Monto de la Factura
₲ 12.070.000
Nro. de Orden de Pago
70249
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.358.418
IVA
₲ 1.097.273
Retención DNCP
₲ 42.574
Retención IVA
₲ 329.182
Retención Renta
₲ 329.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEK SRL
RUC
80008025-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243141
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.674.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.731.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TABLEROS DE CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
