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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017952
Monto de la Factura
₲ 6.658.940
Nro. de Orden de Pago
69388
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.266.365
IVA
₲ 605.358

Retención DNCP
₲ 23.488
Retención IVA
₲ 181.607
Retención Renta
₲ 181.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-241769
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.183.507.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.879.049.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap