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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020144
Monto de la Factura
₲ 4.342.247
Nro. de Orden de Pago
71146
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.086.252
IVA
₲ 394.750
Retención DNCP
₲ 15.316
Retención IVA
₲ 118.425
Retención Renta
₲ 118.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-241769
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.183.507.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.879.049.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap