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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00001565
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 360.071.571
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            70485
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 338.843.715
        
                                    IVA
                            
            ₲ 32.733.779
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.270.071
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.820.134
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.820.134
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            P & V SA 
        
                                    RUC
                            
            80027682-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40002-24-244019
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.778.707.389
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.734.582.061
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.574.413.385
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            444509
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE METALICO DE 1702 M3 DE CAPACIDAD UTIL CON FUNDACIONES PARA LA CIUDAD DE VILLA HAYES
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        