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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043738
Monto de la Factura
₲ 20.173.000
Nro. de Orden de Pago
70928
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.983.710
IVA
₲ 1.833.909

Retención DNCP
₲ 71.156
Retención IVA
₲ 550.173
Retención Renta
₲ 550.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243774
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.526.901.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.708.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap