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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 466.412.004
Nro. de Orden de Pago
70338
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.914.898
IVA
₲ 42.401.091
Retención DNCP
₲ 1.645.162
Retención IVA
₲ 12.720.327
Retención Renta
₲ 12.720.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL CABRAL AGUILAR
RUC
965907-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-241243
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.897.442.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.729.031.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445166
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BACHEO Y REPARACION DE PAVIMENTO EN AREAS PRESTACIONALES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap