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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 392.241.915
Nro. de Orden de Pago
69889
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.117.471
IVA
₲ 35.658.356

Retención DNCP
₲ 1.383.544
Retención IVA
₲ 10.697.507
Retención Renta
₲ 10.697.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTOBAL CABRAL AGUILAR
RUC
965907-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-241243
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.897.442.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.729.031.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445166
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BACHEO Y REPARACION DE PAVIMENTO EN AREAS PRESTACIONALES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap