Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012476
Monto de la Factura
₲ 204.683.000
Nro. de Orden de Pago
1650
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.796.501
IVA
₲ 18.607.545

Retención DNCP
₲ 721.973
Retención IVA
₲ 5.582.263
Retención Renta
₲ 5.582.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-157569
Monto Contrato
₲ 2.060.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.063.400.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.547.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac