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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000972
Monto de la Factura
₲ 680.000.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.406.250
IVA
₲ 25.132.827

Retención DNCP
₲ 975.154
Retención IVA
₲ 7.539.848
Retención Renta
₲ 7.539.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
149/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-167961
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.161.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.369.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354485
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac