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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
5255
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
₲ 354.545

Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73869
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.839.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.698.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254519
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia