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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 919.991.450
Nro. de Orden de Pago
17089
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.676.471
IVA
₲ 7.616.671

Retención DNCP
₲ 298.573
Retención IVA
₲ 2.285.001
Retención Renta
₲ 1.523.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-76605
Monto Contrato
₲ 2.181.557.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.793.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.093.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256644
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia