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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 5.190.000
Nro. de Orden de Pago
16726
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.935.595
IVA
₲ 471.819

Retención DNCP
₲ 18.495
Retención IVA
₲ 141.546
Retención Renta
₲ 94.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-80813
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.273.204.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.794.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE ASUNCION Y SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia