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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
16663
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.989
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.738
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-80813
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.273.204.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.794.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE ASUNCION Y SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia