Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017030
Nro. de Timbrado
14988412
Monto de la Factura
₲ 5.640.000
Nro. de Orden de Pago
17443
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.307.496
IVA
₲ 512.727

Retención DNCP
₲ 19.894
Retención IVA
₲ 153.818
Retención Renta
₲ 153.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-179308
Monto Contrato
₲ 3.726.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.626.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.096.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia