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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000699
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13956932
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 78.855.163
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            557
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-08-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-02-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-02-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 74.275.829
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.168.651
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 278.144
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.150.595
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.150.595
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MP EMPRENDIMIENTOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80082363-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            55
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-19-183900
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 867.406.793
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 867.376.793
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 817.005.861
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356618
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Limpieza Integral y Fumigación de los Edificios Jurisdiccional y Administrativo del Poder Judicial de Encarnación y Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        