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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000936
Nro. de Timbrado
13503177
Monto de la Factura
₲ 30.624.964
Nro. de Orden de Pago
14294
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.331.704
IVA
₲ 2.161.482

Retención DNCP
₲ 83.866
Retención IVA
₲ 648.445
Retención Renta
₲ 648.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.063.844

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177533
Monto Contrato
₲ 749.279.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.274.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.493.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia