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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021214
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 4.991.572
Nro. de Orden de Pago
9222
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.231
IVA
₲ 181.855

Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.557
Retención Renta
₲ 54.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177532
Monto Contrato
₲ 95.739.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.072.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.104.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia