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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0523105
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13770697
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 394.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            7824
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-07-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 371.684
        
                                    IVA
                            
            ₲ 35.873
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.392
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.762
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.762
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            106
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-19-183386
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 880.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 590.374.423
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 582.573.214
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366915
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        