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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001982
Nro. de Timbrado
13209781
Monto de la Factura
₲ 116.492.400
Nro. de Orden de Pago
58323
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.727.369
IVA
₲ 10.590.218

Retención DNCP
₲ 410.900
Retención IVA
₲ 3.177.065
Retención Renta
₲ 3.177.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
112/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167478
Monto Contrato
₲ 1.123.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.123.689.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.194.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap