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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001062
Nro. de Timbrado
13328812
Monto de la Factura
₲ 23.085.000
Nro. de Orden de Pago
58486
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.744.391
IVA
₲ 2.098.636

Retención DNCP
₲ 81.427
Retención IVA
₲ 629.591
Retención Renta
₲ 629.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.P. Representaciones S.A.
RUC
80079516-4
Número de Contrato
106/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167485
Monto Contrato
₲ 1.874.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.196.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.762.460.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap