- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0017883/4
Monto de la Factura
₲ 457.050.000
Nro. de Orden de Pago
56646
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.507.860
IVA
₲ 41.550.000
Retención DNCP
₲ 1.612.140
Retención IVA
₲ 12.465.000
Retención Renta
₲ 12.465.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-161344
Monto Contrato
₲ 24.696.646.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.454.534.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.034.393.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341726
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sulfato de Aluminio Liquido al 8% y Sulfato de Aluminio Granulado al 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
