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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0018203
Nro. de Timbrado
12879085
Monto de la Factura
₲ 365.640.000
Nro. de Orden de Pago
56853
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.406.288
IVA
₲ 33.240.000

Retención DNCP
₲ 1.289.712
Retención IVA
₲ 9.972.000
Retención Renta
₲ 9.972.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-161344
Monto Contrato
₲ 24.696.646.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.454.534.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.034.393.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341726
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sulfato de Aluminio Liquido al 8% y Sulfato de Aluminio Granulado al 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap