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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016823
Nro. de Timbrado
13648308
Monto de la Factura
₲ 916.434.189
Nro. de Orden de Pago
58189
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.214.356
IVA
₲ 83.312.199
Retención DNCP
₲ 3.232.513
Retención IVA
₲ 24.993.660
Retención Renta
₲ 24.993.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-161344
Monto Contrato
₲ 24.696.646.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.454.534.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.034.393.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341726
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sulfato de Aluminio Liquido al 8% y Sulfato de Aluminio Granulado al 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
