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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028547
Monto de la Factura
₲ 63.798.280
Nro. de Orden de Pago
54250
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.671.004
IVA
₲ 5.799.844

Retención DNCP
₲ 227.354
Retención IVA
₲ 1.739.953
Retención Renta
₲ 1.159.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-152545
Monto Contrato
₲ 79.014.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.014.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.003.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318355
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap