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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001371
Nro. de Timbrado
13496700
Monto de la Factura
₲ 118.710.000
Nro. de Orden de Pago
58199
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.236.438
IVA
₲ 10.791.818

Retención DNCP
₲ 418.723
Retención IVA
₲ 3.237.545
Retención Renta
₲ 3.237.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.579.749

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167476
Monto Contrato
₲ 3.242.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.960.036.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.781.451.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap