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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003090
Monto de la Factura
₲ 83.550.000
Nro. de Orden de Pago
58837
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.698.024
IVA
₲ 7.595.455

Retención DNCP
₲ 294.704
Retención IVA
₲ 2.278.636
Retención Renta
₲ 2.278.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
111/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167483
Monto Contrato
₲ 5.048.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.703.438.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.532.763.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap