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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006297
Monto de la Factura
₲ 54.277.500
Nro. de Orden de Pago
55857
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.125.458
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 191.452
Retención IVA
₲ 1.480.295
Retención Renta
₲ 1.480.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-160946
Monto Contrato
₲ 187.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.391.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap