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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0094656
Nro. de Timbrado
13460719
Monto de la Factura
₲ 75.507.000
Nro. de Orden de Pago
57704
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.122.101
IVA
₲ 6.864.275

Retención DNCP
₲ 266.334
Retención IVA
₲ 2.059.282
Retención Renta
₲ 2.059.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-159210
Monto Contrato
₲ 888.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.389.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.282.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341820
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap